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省人大常委會辦公廳2018年部門預算說明

來源: 作者: 編輯:redcloud 2019-02-13 15:46:49
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  一、部門基本概況

  1、職能職責

  湖南省人大常委會辦公廳是湖南省人民代表大會常務委員會(以下簡稱省人大常委會)機關(guān)的辦事機構(gòu),主要職責為:根據(jù)省人大常委會的職權(quán)和工作任務,研究草擬省人大常委會年度工作安排意見;了解綜合省人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況;組織起草省人大常委會的文件、報告、批復以及機關(guān)的文書處理、檔案管理;負責省人民代表大會、省人大常委會會議、主任會議、黨組會議以及以常委會名義召開的會議和活動的組織安排;負責省人大常委會與“一府一委兩院”的聯(lián)系和與各委員會的協(xié)調(diào)工作;負責省人大常委會和主任會議決定事項的督辦及聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作;負責省人大常委會組成人員參加各項活動的組織安排;負責省人大機關(guān)事務性工作及承辦省人大常委會領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

  2、機構(gòu)設(shè)置

  湖南省人民代表大會設(shè)民族華僑外事委員會、內(nèi)務司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、法制委員會7個專門委員會。

  省人大常委會設(shè)辦公廳、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、研究室、法制工作委員會、預算工作委員會、信訪辦等6個辦事機構(gòu)和工作機構(gòu)。

  省人大常委會辦公廳下設(shè)秘書處、會務處、人事處、新聞宣傳處、行管辦、保衛(wèi)處、機關(guān)黨委(工會)、離退休辦、服務中心、信息技術(shù)中心、接待辦、雜志社、培訓中心、大華賓館等14個內(nèi)設(shè)機構(gòu),各專門委員會、工作機構(gòu)下設(shè)28個辦公室(處)。另外,省紀委向省人大常委會機關(guān)派駐有紀檢組。

  二、部門預算單位構(gòu)成

  省人大常委會辦公廳只有省本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有省人大常委會辦公廳本級。

  三、部門收支總體情況

  2018年部門預算包括省人大常委會辦公廳本級預算的匯總情況。我機關(guān)2018年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21表“政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)”、附件22表“政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)”、附件23表“納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)” 和附件24表“納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)”均為空。收入是指一般公共預算收入,支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括省人大會議、人大立法、人大監(jiān)督、代表工作、人大信訪工作等專項經(jīng)費。

  (一)收入預算:2018年年初預算數(shù)12210.99萬元。其中,一般公共預算撥款12210.99萬元。收入較去年增加1137.86萬元,主要是經(jīng)費撥款增加1137.86萬元。

  (二)支出預算:2018年年初預算數(shù)12210.99萬元。其中,一般公共服務支出10410.99萬元,教育支出28萬元,社會保障和就業(yè)支出1186萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26萬元,住房保障支出560萬元。支出較去年增加1137.86萬元,主要是基本支出增加678.26萬元(其中人員經(jīng)費增加681.26萬元,公用經(jīng)費減少3萬元),項目支出增加459.6萬元。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2018年一般公共預算撥款收入12210.99萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2018年基本支出年初預算數(shù)為7479.19萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2018年項目支出年初預算數(shù)為4731.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中:

  1、人大會議支出1823萬元,主要用于省人民代表大會、省人大常委會會議、全國人大會議湖南代表團進京等“三大會議”支出;

  2、人大立法支出391萬元,主要用于省人大立法方面的支出;

  3、人大監(jiān)督247萬元,主要用于“三湘農(nóng)民健康行”、“三湘環(huán)保世紀行”、“三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行”、“民族團結(jié)進步行”、法規(guī)備案審查、歸口轉(zhuǎn)交涉訴、促進司法公正、委員視察、兼職委員活動費、執(zhí)法檢查等方面支出;

  4、代表工作81.2萬元,主要用于省人大代表開展各類視察活動方面的支出;

  5、人大信訪工作28萬元,主要用于處理來信來訪工作的支出;

  6、其他人大事務支出790.6萬元,主要用于省人大常委會機關(guān)扶貧幫困、武警經(jīng)費及其他人大事務的支出;

  7、一般行政事務管理1173萬元,主要用于省人大研究工作、委員會業(yè)務費、機關(guān)信息化建設(shè)等方面支出;

  8、行政運行198萬元,主要用于保障省人大常委會機關(guān)網(wǎng)絡(luò)運行維護方面支出。

  五、其他重要事項的情況說明

  1、機關(guān)運行經(jīng)費

  2018年省人大常委會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1872萬元,比2017年預算減少3萬元,下降0.16%。

  2、“三公”經(jīng)費預算

  2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為785萬元,其中,公務接待費458萬元,公務用車購置及運行費233萬元(其中,無公務用車購置費,公務用車運行費233萬元),因公出國(境)費94萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少25萬元,主要是公務接待費減少了25萬元。

  3、政府采購情況

  2018年省人大常委會機關(guān)政府采購預算總額469.25萬元,其中,政府采購貨物預算469.25萬元。

  4、國有資產(chǎn)占用情況

  截至 2017年 12 月 31 日,省人大共有車輛 55輛(公車改革后數(shù)量),其中:省部級領(lǐng)導干部用車 13 輛、一般公務用車42輛;單價 50 萬元以上通用設(shè)備4 臺(套),單價 100 萬元以上專用設(shè)備 6臺(套)。

  2018年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中省級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

  2018年省人大常委會辦公廳未安排重點項目預算。

  6.政府性基金預算情況

  2018年省人大常委會辦公廳未安排政府性基金預算,因此政府性基金預算無公開數(shù)據(jù)。

  7.納入專戶管理的非稅收入撥款預算情況

  2018年省人大常委會辦公廳未安排納入專戶管理的非稅收入撥款預算,因此納入專戶管理的非稅收入撥款預算無公開數(shù)據(jù)。

  六、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分:

  部門預算公開的表格情況

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

  7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

  8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

  9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

  10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

  11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

  12、財政撥款收支總體情況表

  13、一般公共預算支出情況表

  14、一般公共預算基本支出情況表

  15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

  16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

  17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

  18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

  19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

  20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

  21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  27、省級專項資金預算匯總表

  28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

  29、項目支出績效目標表

  30、整體支出績效目標表

  附件:2018年部門預算公開表

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