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省人大常委會辦公廳2017年部門預算說明

來源: 作者: 編輯:redcloud 2017-02-24 09:03:01
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  一、部門基本概況

  1、職能職責

  湖南省人大常委會辦公廳是湖南省人民代表大會常務委員會(以下簡稱省人大常委會)機關的工作機構,主要職責為根據省人大常委會的職權和工作任務,研究草擬省人大常委會年度工作安排意見;了解綜合省人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況;組織起草省人大常委會的文件、報告、批復以及機關的文書處理、檔案管理;負責省人代會、省人大常委會、主任會、黨組會以及以常委會名義召開的會議和活動的組織安排;負責省人大常委會與“一府兩院”的聯系和與各委員會的協調工作;負責省人大常委會和主任會議決定事項的督辦及聯系、協調工作;承擔省人大常委會主任、副主任參加各項活動的組織安排;負責省人大機關事務性工作及承辦省人大常委會領導同志交辦的其他事項。

  2、機構設置

  湖南省人民代表大會設民族華僑外事委員會、內務司法委員會、財政經濟委員會、農業(yè)與農村委員會、環(huán)境資源委員會、法制委員會、教科文衛(wèi)委員會等7個專門委員會。

  省人大常委會設辦公廳、選舉任免聯絡工作委員會、預算工作委員會、法制工作委員會、研究室、信訪辦等6個工作機構(辦事機構)。

  省人大常委會辦公廳下設秘書處、會務處、人事處、行政事務管理辦公室、保衛(wèi)處、機關黨委(工會)、離退休辦、執(zhí)法檢查辦、機關服務中心、信息技術中心、接待辦、培訓中心、大華賓館、《人民之友》雜志社等14個內設機構,各專門委員會、工作機構下設27個辦公室(處)。另外,省紀委向省人大常委會機關派駐有紀檢組。

  二、部門預算單位構成

  省人大常委會辦公廳只有省本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2017年部門預算編制范圍的只有省人大常委會辦公廳本級。

  三、部門收支總體情況

  2017年省人大常委會機關部門預算收支總體情況如下:

  (一)收入預算,2017年年初預算數11073.13萬元。其中,一般公共預算撥款11073.13萬元。收入較去年增加1710.36萬元,主要是根據相關政策和工作需要增列了人員經費和2017年一次性項目經費。

  (二)支出預算,2017年年初預算數11073.13萬元。其中,一般公共服務支出9312.13萬元,教育支出28萬元,社會保障和就業(yè)支出1070萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83萬元;住房保障支出580萬元。一般公共服務支出較去年增加1395.56萬元,主要是因工資提標增加了人員經費和增列了2017年一次性項目經費;教育支出較去年減少10萬元,主要是減少了培訓費支出;社會保障與就業(yè)、住房公積金支出較去年增加324.8萬元,主要是政策性計提養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和住房公積金。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2017年一般公共預算撥款收入11073.13萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2017年年初預算數為6800.93萬元,是指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

  (二)項目支出:2017年年初預算數為4272.2萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中:

  1、人大會議支出1399萬元,主要用于省人民代表大會、省人大常委會會議、全國人大會議湖南代表團進京等“三大會議”支出;

  2、人大立法支出366萬元,主要用于省人大立法方面的支出;

  3、人大監(jiān)督247萬元,主要用于“三湘農民健康行”、,“三湘環(huán)保世紀行”、“三湘農產品質量安全行”、“民族團結進步行”、法規(guī)備案審查、歸口轉交涉訴、促進司法公正、委員視察、兼職委員活動費、執(zhí)法檢查等方面支出;

  4、代表工作81.2萬元,主要用于省人大代表開展各類視察活動方面的支出;

  5、人大信訪工作28萬元,主要用于處理來信來訪工作的支出;

  6、其他人大事務支出707萬元,主要用于保障省人大常委會機關開展人大事務的項目支出;

  7、一般行政事務管理1026萬元,主要用于機關會議中心運行和機關大院設備改造、機關網絡運行維護、委員會業(yè)務費等方面支出;

  8、行政運行390萬元,主要用于保障省人大常委會機關正常運行、開展人大事務的支出;

  9、培訓支出28萬元,主要用于省人大培訓方面支出。

  五、其他重要事項的情況說明

  1、機關運行經費

  2017年省人大常委會機關運行經費財政撥款預算1875萬元,比2016年預算增加36萬元,上升1.96%。

  2、“三公”經費預算

  2017年“三公”經費預算數為810萬元,其中,公務接待費483萬元,公務用車購置及運行費233萬元(其中,無公務用車購置費,公務用車運行費233萬元),因公出國(境)費94萬元。2017年“三公”經費預算較2016年減少53萬元,主要是公車改革后,少列了公務用車運行維護費6萬元,并不再安排公務用車購置費(2016年年初預算安排了47萬元公車購置費)。

  3、政府采購情況

  2017年省人大常委會機關政府采購預算總額197萬元,其中,政府采購貨物預算169.5萬元;政府采購服務預算27.5萬元。

  六、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  部門預算需公開的表格情況

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、部門支出總表(分類)

  5、省級基本支出預算明細表-工資福利支出

  6、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出

  7、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

  8、財政撥款收支總表

  9、一般公共預算支出情況表

  10、一般公共預算基本支出情況表

  11、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出

  12、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出

  13、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

  14、政府性基金預算支出情況表

  15、納入專戶管理的非稅收入撥款省級支出預算分類匯總表

  16、一般公共預算撥款--經費撥款省級支出預算表

  17、省級專項資金預算匯總表

  18、一般公共預算“三公”經費預算表

  19、項目支出績效目標表

  20、整體支出績效目標表

        附件:2017年預算公開表

編輯:redcloud