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關(guān)于湖南省2013年預(yù)算執(zhí)行情況與2014年預(yù)算草案的報告

來源: 作者: 編輯:redcloud 2016-07-24 14:11:00
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湖南省財政廳廳長  鄭建新
 
各位代表:
  受省人民政府委托,現(xiàn)提出2013年預(yù)算執(zhí)行情況與2014年預(yù)算草案,請予審查,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。  
  一、2013年全省和省級預(yù)算執(zhí)行情況
  2013年,面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,省委省政府團結(jié)帶領(lǐng)全省人民扎實奮斗、克難攻堅,完成了省十二屆人大一次會議確定的2013年預(yù)算收支目標(biāo)和財政工作任務(wù)。
  公共財政預(yù)算方面:全省公共財政收入、地方收入分別突破3000億、2000億大關(guān),邁上了新的臺階。公共財政收入共完成3307.3億元,比年初預(yù)算增加66.3億元,比上年增加369.4億元,增長12.6%。其中,地方收入2023.6億元,增長13.6%;上劃中央收入1283.7億元,增長11.1%。全省公共財政支出4635.5億元,比上年增加516.5億元,增長12.5%。
  省級公共財政收入完成810.9億元,比年初預(yù)算增加35.5億元,比上年增加90.9億元,增長12.6%。其中,地方收入324.9億元,比年初預(yù)算增加30億元,比上年增長12%;上劃中央收入486億元,增長13%。省級地方收入比年初預(yù)算增加的30億元中,資產(chǎn)處置等一次性非稅收入21.7億元,稅收收入8.3億元。超收收入當(dāng)年不使用,全部調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,納入以后年度預(yù)算統(tǒng)籌安排。省級公共財政支出808.2億元,增長0.6%。
  政府性基金預(yù)算方面:全省政府性基金收入1106.9億元,中央補助65.4億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)273億元,可安排使用的收入總計1445.3億元;全省政府性基金支出1074.6億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年370.7億元,支出總計1445.3億元。省級政府性基金收入167.4億元,中央補助65.4億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)110.4億元,可安排使用的收入總計343.2億元;省級政府性基金支出96.9億元,補助市縣127.5億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年118.8億元,支出總計343.2億元。
  社會保險基金預(yù)算方面:全省社會保險基金收入1117.2億元,其中,保險費收入651億元,財政補貼423.9億元,利息、轉(zhuǎn)移收入等其他收入42.3億元;全省社會保險基金支出967.6億元,其中,社會保險待遇支出955.8億元,轉(zhuǎn)移支出等其他支出11.8億元,當(dāng)年結(jié)余149.6億元,年末滾存結(jié)余1186.2億元。省級社會保險基金收入161.3億元,支出118.8億元,當(dāng)年結(jié)余42.5億元,年末滾存結(jié)余308.6億元。
  國有資本經(jīng)營預(yù)算方面:省級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入5.8億元,其中,利潤收入2.2億元,股利股息收入3.6億元;省級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5億元,調(diào)出8000萬元到公共財政預(yù)算統(tǒng)籌用于支持重大產(chǎn)業(yè)項目,支出共計5.8億元。
  初步判斷,2013年省級可實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余,市縣總體上也可以實現(xiàn)收支平衡。上述預(yù)算執(zhí)行情況是快報數(shù),在決算編制匯總后還會有一些變化,屆時再向省人大常委會報告。全省預(yù)算執(zhí)行主要有以下四個特點:
 ?。ㄒ唬┰诮?jīng)濟下行壓力加大、結(jié)構(gòu)性矛盾突出、部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難的嚴(yán)峻形勢下,采取了一系列積極的財稅政策措施,促進了經(jīng)濟穩(wěn)定運行和財政收入穩(wěn)步增長。2013年,全省收入增幅呈前高后低走勢,一季度實現(xiàn)高開后,隨即出現(xiàn)明顯下滑,到下半年降幅逐步收窄,增長勢頭基本穩(wěn)定。橫向比較,全省地方收入增幅比全國平均水平高0.7個百分點。這主要得益于省委省政府準(zhǔn)確把握經(jīng)濟大勢,及時加強和改善宏觀調(diào)控。各級各部門全面執(zhí)行優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境十條禁令,堅決落實結(jié)構(gòu)性減稅政策,取消停征55項行政事業(yè)性收費,進一步簡政放權(quán),減輕企業(yè)負(fù)擔(dān);盡力保持合理的投資規(guī)模,繼續(xù)加大對重大交通項目和民生工程的投入力度,通過財政貼息支持國家和省級工業(yè)園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進城市建設(shè)市場化投融資;通過政府采購支持“兩型”產(chǎn)品及省內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造,培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。在此基礎(chǔ)上,社會各界誠信納稅,財稅部門勤征細(xì)管,實現(xiàn)了財政增收。
  在收入規(guī)模穩(wěn)步擴大的同時,收入結(jié)構(gòu)也發(fā)生了積極變化。全省稅收收入2581.5億元,增長13.9%,占公共財政收入的78.1%,比上年提高1個百分點。主體稅種中,增值稅680.8億元,增長10.2%;消費稅491.1億元,增長12.7%;營業(yè)稅450.1億元,增長16.2%;企業(yè)所得稅339.8億元,增長14.1%;個人所得稅127.3億元,增長8.9%。全省納入公共財政管理的非稅收入725.8億元,增長8.1%,分別占公共財政收入的21.9%、地方收入的35.9%。
  (二)突出加大對民生領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,中央和省重要政策、重點工程、重大項目的資金需求得到較好保障。在支出規(guī)模不斷擴大的情況下,通過提前研究、及早下達、加快撥付,預(yù)算執(zhí)行的均衡性明顯提高,支出進度一直好于全國平均水平。全省公共財政支出的主要科目完成情況如下:
  農(nóng)林水事務(wù)支出500.2億元,增長11.7%。支持涔天河水庫、小型農(nóng)田水利、中小河流及小型病險水庫治理等水利項目建設(shè),啟動實施洞庭湖區(qū)18個縣市區(qū)170萬人口飲水安全工程。支持應(yīng)對特大旱情、禽流感等重大突發(fā)事件,積極采取臨時收儲、危倉老庫維修改造、強制檢驗、新品種選育研究等措施,盡力減小鎘大米事件對全省糧食行業(yè)的沖擊。改善林區(qū)道路條件,進一步提高生態(tài)公益林補償標(biāo)準(zhǔn)。加大農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投入,增加農(nóng)機具購置補貼規(guī)模,擴大農(nóng)業(yè)保險覆蓋范圍,全省158萬戶次農(nóng)戶因受災(zāi)獲保險賠款12.9億元。在10個縣啟動特色縣域經(jīng)濟強縣工程,在2.5萬個村實施公益事業(yè)“一事一議”獎補項目,村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費提高到村均6萬元。
  教育支出807.9億元,與上年基本持平(2012年全省超額完成中央核定的教育投入任務(wù),當(dāng)年教育支出增長49.4%,基數(shù)較高)。在15所高校啟動首批21個協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè),支持高校社會化學(xué)生公寓和食堂回購。提高職業(yè)院校的生均撥款補助標(biāo)準(zhǔn),中職免學(xué)費范圍擴大到所有農(nóng)村學(xué)生、城市家庭經(jīng)濟困難和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生,為全省46.6萬名中職學(xué)生免除了學(xué)費。繼續(xù)改善貧困地區(qū)辦學(xué)條件,對武陵山、羅霄山片區(qū)9.1萬名農(nóng)村中小學(xué)教師發(fā)放了津貼。 
科學(xué)技術(shù)支出54億元,增長12%。進一步提高科研院所保障水平,支持科技基礎(chǔ)條件建設(shè),推動關(guān)鍵技術(shù)研究,促進科技成果轉(zhuǎn)化。  
  社會保障和就業(yè)支出615.7億元,增長17.1%。幫助高校應(yīng)屆畢業(yè)生求職,對勞動密集型、中小微型企業(yè)吸納就業(yè)困難人員給予扶助。連續(xù)第9年提高企業(yè)退休人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金,城鄉(xiāng)低保補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月250元、103元分別提高到271元和119元,農(nóng)村五保戶分散供養(yǎng)、集中供養(yǎng)補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年2115元、4163元分別提高到2511元和5028元。
  醫(yī)療衛(wèi)生支出335.1億元,增長13.9%。新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補助由每人每年240元提高到280元,醫(yī)療費用報銷水平進一步提高,基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均補助由25元提高到30元,村衛(wèi)生室實施基本藥物制度的村均補助由4000元提高到5000元,對武陵山、羅霄山片區(qū)1.9萬名農(nóng)村衛(wèi)生人才發(fā)放了津貼。
  文化體育與傳媒支出66.5億元,增長22%。支持博物館、美術(shù)館、圖書館等公益性文化設(shè)施免費開放,農(nóng)村文體活動經(jīng)費達到每村每年1萬元,推動文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
  節(jié)能環(huán)保支出120.2億元,增長9.9%。繼續(xù)推進農(nóng)村環(huán)境連片整治、湘江流域重金屬污染治理等“十大環(huán)保工程”,開展水質(zhì)良好生態(tài)湖泊環(huán)境保護試點,促進新能源、可再生能源和清潔能源的推廣應(yīng)用。
  住房保障支出166.1億元,下降10.7%,主要是建設(shè)任務(wù)較上年減少。
  交通運輸支出335.3億元,增長22.5%。積極拓寬融資渠道,吸引社會資金和金融資本支持公路、鐵路、水運、機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
 ?。ㄈ┬略鲐斄M一步向民族地區(qū)、貧困地區(qū)、糧食主產(chǎn)區(qū)和重點生態(tài)功能區(qū)傾斜,均衡區(qū)域間財力差異,提高基本公共服務(wù)均等化水平。2013年,在中央本級收入緊張、壓減部分專項轉(zhuǎn)移支付的情況下,通過積極爭取,中央對我省稅收返還及轉(zhuǎn)移支付補助達到2537.1億元,比上年增長6.3%,其中,稅收返還210.7億元,一般性轉(zhuǎn)移支付1355.4億元,專項轉(zhuǎn)移支付971億元;轉(zhuǎn)貸我省債券資金154億元,規(guī)模居全國前列。9個縣市新增納入國家重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付范圍,使我省納入范圍的縣市達到33個;48個縣市的新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保享受了西部地區(qū)政策,中央補助標(biāo)準(zhǔn)由60%提高到80%;62個縣市獲得中央產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金18.9億元,增長9.2%。省財政在配置財力時,盡力加大對市縣的支持力度。2013年,省對市縣稅收返還及轉(zhuǎn)移支付補助達到2144.8億元,比上年增長14.3%。其中,稅收返還134.1億元;一般性轉(zhuǎn)移支付1168.8億元,其中,財力性轉(zhuǎn)移支付600.5億元,比上年新增71.7億元,是近些年來支持市縣力度最大的一年;專項轉(zhuǎn)移支付841.9億元。
 ?。ㄋ模┌岩?guī)范預(yù)算管理放在更加重要的位置,努力提高財政管理效率和資金使用績效。貫徹落實省人大常委會《關(guān)于加強政府全口徑預(yù)算決算審查監(jiān)督的決定》,加強全口徑政府預(yù)算管理。一是扎實推動預(yù)算公開。公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費的省直部門由25家擴大到46家,涵蓋了除涉密部門外的所有省政府工作機構(gòu),14個市州本級、31個縣市區(qū)啟動了預(yù)算公開工作。二是嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定。嚴(yán)控并盡量壓減“三公”經(jīng)費,省級“三公”經(jīng)費開支得到較好控制,初步預(yù)計決算數(shù)要低于年初預(yù)算數(shù),具體情況待部門決算辦理后再報告。三是積極推行預(yù)算績效管理。對9項重大項目實行了重點績效評價,對108家省直部門的216項專項資金實行績效目標(biāo)管理,并將93家省直部門的預(yù)算績效管理納入省政府績效評估范圍。四是著力加強預(yù)算與國庫的聯(lián)動,盤活財政存量資金。進一步規(guī)范資金撥付流程,清理國庫暫存暫付款,清理整頓財政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶,開展預(yù)算執(zhí)行中期評估,加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,使預(yù)算資金盡快形成支出、發(fā)揮效益。五是按照中央統(tǒng)一部署,基本摸清了全省政府性債務(wù)的底數(shù)。經(jīng)審計,截止2013年6月底,全省各級政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)3477.9億元,負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)733.4億元,可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)3526億元。這些債務(wù)是經(jīng)過多年形成的,在全省改革發(fā)展進程中發(fā)揮了重要作用,大多有相應(yīng)的資產(chǎn)和收入作為償債保障。從我省經(jīng)濟發(fā)展水平、政府性債務(wù)現(xiàn)狀和資產(chǎn)與負(fù)債的相互關(guān)系看,目前風(fēng)險總體可控,但有的地方也存在一定的風(fēng)險隱患,必須引起高度重視。
  與此同時,財政運行中也還存在一些突出問題,主要是:財稅政策調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行、促進轉(zhuǎn)型升級的科學(xué)性和針對性有待提高,支持重點和方式還要進一步調(diào)整完善;部分市縣還存在非稅收入占比高、支出保障水平偏低、負(fù)債較多等突出問題,特別是一些西部的偏遠市縣尤其困難,財政體制、政策促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的有效性亟需提高,財政運行質(zhì)量有待改善;財政資金安排碎片化、監(jiān)管不嚴(yán)、浪費低效的現(xiàn)象時有發(fā)生等等。我們將高度重視這些問題,采取有力措施,有步驟地加以解決。   
  二、2014年預(yù)算草案
  初步判斷,2014年,我省經(jīng)濟發(fā)展面臨很多機遇和有利條件,但困難和壓力也不少。從有利條件來看,全面深化改革將進一步釋放發(fā)展的內(nèi)生動力和活力,全省經(jīng)濟仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,財政持續(xù)健康發(fā)展具有不少新的有力支撐。從制約條件來看,傳統(tǒng)發(fā)展優(yōu)勢逐步弱化,各類結(jié)構(gòu)性問題和深層次矛盾依然較多,經(jīng)濟增長步入由量到質(zhì)轉(zhuǎn)型的艱難攻堅期。
  從財政來看,2014年財政收支矛盾十分突出,更加需要開源節(jié)流、精打細(xì)算。收入方面,未來一段時期內(nèi),隨著經(jīng)濟由過去的高速增長轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長,財政收入中速增長將呈常態(tài)化,這一趨勢已經(jīng)初步明朗,2013年全省公共財政收入增幅相比前兩年分別回落了21.7和3.8個百分點,而且增收主要依靠卷煙制造和房地產(chǎn)業(yè),這兩大行業(yè)稅收增量共計160億元,分別占公共財政收入、稅收收入增量的43.3%和50.8%;黑色金屬、有色金屬、煤炭等傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)稅收均為負(fù)增長。2014年,中央和省在簡政放權(quán)、減輕社會負(fù)擔(dān)方面還將推出營改增擴面等減稅降費政策,這些都將帶來一定的財政減收。支出方面,支持全面深化改革和促進各項社會事業(yè)發(fā)展都需要增加投入,預(yù)算平衡壓力很大。
  2014年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神,緊緊圍繞省委省政府的戰(zhàn)略部署,全面深化改革,全力推動發(fā)展。改善宏觀調(diào)控,突出支持結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新驅(qū)動,提高經(jīng)濟發(fā)展的活力、質(zhì)量和效益;保障改善民生,堅持加大投入與革新機制相結(jié)合,做到?;?、兜底線、促公平、可持續(xù);改進預(yù)算管理,增加一般性轉(zhuǎn)移支付,防控債務(wù)風(fēng)險,增強預(yù)算透明度和績效水平。
  在預(yù)算編制時,突出把握以下三條原則:一是統(tǒng)籌有序,突出重點,優(yōu)先保障穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生的支出需求。盡量提高年初預(yù)算到位率,讓省直各部門和市縣在年度預(yù)算執(zhí)行中騰出更多精力來抓政策落實、抓資金績效。二是厲行節(jié)約,反對浪費,從緊從嚴(yán)控制行政運行成本。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,省直各部門辦公性行政經(jīng)費零增長,“三公”經(jīng)費只減不增。全面停止新建黨政機關(guān)樓堂館所,維修改造只安排消除安全隱患、恢復(fù)和完善使用功能的項目。統(tǒng)籌政府信息化建設(shè),推進資源整合和信息共享。三是盤活存量,用好增量,以增量帶動存量、集中財力辦大事。2014年省級原則上不新設(shè)專項轉(zhuǎn)移支付,專項轉(zhuǎn)移支付數(shù)量在上年基礎(chǔ)上再壓減1/3。對新工作、新任務(wù),首先通過調(diào)整存量資金的結(jié)構(gòu)解決;資金不夠的,通過預(yù)算新增安排和整合現(xiàn)有專項來籌措落實。具體安排情況如下:
  公共財政預(yù)算方面:2014年全省和省級公共財政收入預(yù)計增長12%左右,具體為:全省公共財政收入預(yù)計3704.2億元,比上年增加396.9億元,其中,地方收入2266.4億元,上劃中央收入1437.8億元。
  省級公共財政收入預(yù)計885.1億元,比上年增加74.2億元(剔除上年部分一次性非稅收入后按增長12%測算),其中,地方收入340.8億元,上劃中央收入544.3億元。2014年,省級地方收入340.8億元,中央補助收入1884.3億元,市縣上解收入55.7億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7億元,收入總計2287.8億元;省本級支出444.2億元,補助市縣支出1813億元,上解中央等支出30.6億元,支出總計2287.8億元,當(dāng)年收支平衡。
  2014年省級公共財政支出預(yù)算安排的主要內(nèi)容如下:
  教育:預(yù)算安排113.8億元,新增10億元,其中省本級支出62.5億元,對市縣轉(zhuǎn)移支付51.3億元。繼續(xù)提高高校和職業(yè)院校的生均撥款水平、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費補助標(biāo)準(zhǔn),推動實施貧困地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),重點支持城市義務(wù)教育擴容改造和農(nóng)村寄宿制學(xué)校建設(shè),健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策。
  科學(xué)技術(shù):預(yù)算安排9.1億元,新增7000萬元,其中省本級支出6.6億元,對市縣轉(zhuǎn)移支付2.5億元。重點支持基礎(chǔ)科研、科普、重大科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。
  文化體育與傳媒:預(yù)算安排15.7億元,新增4.4億元,其中省本級支出11.4億元,對市縣轉(zhuǎn)移支付4.3億元。按村均1萬元的標(biāo)準(zhǔn),支持4000個行政村的農(nóng)民體育健身工程建設(shè);落實省博物館、省美術(shù)館、省圖書館等重點文化工程建設(shè)資金;新增文化產(chǎn)業(yè)、文化事業(yè)發(fā)展專項資金2000萬元,推動文化繁榮發(fā)展。
  社會保障和就業(yè):預(yù)算安排82.5億元,新增4.4億元,其中省本級支出17.8億元,對市縣轉(zhuǎn)移支付64.7億元。新增就業(yè)補助4000萬元,重點支持高校畢業(yè)生就業(yè)和化解產(chǎn)能過剩中出現(xiàn)的下崗再就業(yè);新增安排8000萬元,對國企職教幼教退休教師待遇給予補差;支持將企業(yè)退休人員基礎(chǔ)養(yǎng)老金再提高10%,對困難國有企業(yè)老工傷人員納入工傷保險管理給予補助,實施全省統(tǒng)一的城鄉(xiāng)最低生活保障指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn),進一步改善困難群眾生活條件;支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。
  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:預(yù)算安排71.9億元,新增9.7億元,其中省本級支出7億元,對市縣轉(zhuǎn)移支付64.9億元。將新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保人均補助標(biāo)準(zhǔn)由280元提高到320元,繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加強藥品安全監(jiān)管,對困難群體參保給予補助。
  節(jié)能環(huán)保:預(yù)算安排12億元,新增4億元,其中省本級支出2.3億元,對市縣轉(zhuǎn)移支付9.7億元。支持煤礦整頓關(guān)閉,建立湘江流域生態(tài)補償機制,對城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)給予獎補,加大農(nóng)村環(huán)境連片整治、大氣污染治理和“兩型”社會示范創(chuàng)建的投入力度。
  住房保障:預(yù)算安排20.7億元,其中,保障性安居工程建設(shè)省級配套資金15億元,同時,我們將通過積極爭取中央支持、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式,確保全省城鎮(zhèn)保障性住房和農(nóng)村危房改造的配套資金需求。
  農(nóng)林水事務(wù):預(yù)算安排62.6億元,新增11.5億元,其中省本級支出15.7億元,對市縣轉(zhuǎn)移支付46.9 億元。一是農(nóng)業(yè)新增5.2億元,重點支持“百企千社萬戶”工程,加快村級集體經(jīng)濟發(fā)展,推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè);積極爭取中央補助,開展重金屬污染耕地修復(fù)試點,支持農(nóng)業(yè)“休養(yǎng)生息”。二是林業(yè)新增4490萬元,主要是將省級集體和個人生態(tài)公益林補償標(biāo)準(zhǔn)由12元/畝提高到15元/畝。三是水利新增3.5億元,并通過統(tǒng)籌整合相關(guān)專項資金(基金),集中支持農(nóng)村安全飲水、小型農(nóng)田水利、洞庭湖治理等重大工程建設(shè)。四是扶貧新增1億元,完善武陵山、羅霄山片區(qū)財稅綜合扶持政策,推動實施科學(xué)扶貧、精準(zhǔn)扶貧。
  產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟建設(shè)支出:預(yù)算安排95.7億元,新增11.1億元,其中省本級支出36.3億元,對市縣轉(zhuǎn)移支付59.4億元。主要是新設(shè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項引導(dǎo)資金2億元,突出支持電子商務(wù)、文化創(chuàng)意、物流、信息服務(wù)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè);新增流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1.8億元,扶持內(nèi)貿(mào)發(fā)展;新增新型城鎮(zhèn)化引導(dǎo)資金1億元,重點用于村鎮(zhèn)規(guī)劃等方面;新增新型工業(yè)化、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項引導(dǎo)資金8000萬元,達到9.3億元;新增安全生產(chǎn)專項資金6000萬元,達到1.2億元;新增中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)資金4000萬元,達到1億元;新增軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬元,達到5000萬元;新增旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金3000萬元,達到1.5億元。 
  交通運輸支出:預(yù)算安排68.3億元,新增7.5億元,其中省本級支出40.5億元,對市縣轉(zhuǎn)移支付27.8億元。新增資金重點用于高速公路建設(shè)、黃花機場飛行區(qū)東擴、開拓歐美航線、增加支線機場航線等方面。
經(jīng)匯總,2014年省級“三公”經(jīng)費公共財政撥款預(yù)算8.6億元,比2013年預(yù)算減少1300萬元。預(yù)算執(zhí)行中,我們將嚴(yán)控并盡量壓減“三公”經(jīng)費支出,嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算和超標(biāo)準(zhǔn)開支,確保決算數(shù)不超過預(yù)算數(shù)。
  政府性基金、社會保險基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等方面:2014年,全省政府性基金收入安排1102.4億元,政府性基金支出安排1050.2億元,其中省級收入156億元,支出114.2億元。全省社會保險基金收入安排1143.4億元,社會保險基金支出安排1056.5億元,其中省級收入173.8億元,支出127.1億元。省級國有資本經(jīng)營收入安排5.2億元,省級國有資本經(jīng)營支出安排5.2億元。   
  三、工作安排
  財稅改革是全面深化改革的基礎(chǔ)和支撐,責(zé)任重大,任務(wù)艱巨。當(dāng)前及今后一段時期,我們將用改革的精神、思路和辦法,扎實推進各項工作:
  (一)調(diào)整財政調(diào)控方式和重點,更加注重激發(fā)市場的內(nèi)生動力和競爭活力。財政調(diào)控堅持有所為有所不為,充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。一是調(diào)整優(yōu)化公共投資結(jié)構(gòu),壓減散碎項目和一般競爭性領(lǐng)域經(jīng)營項目,增加公共基礎(chǔ)設(shè)施投資;認(rèn)真落實促進民間投資的財稅政策,積極運用公私合作模式(Public-Private Partnership,簡稱PPP模式),把政府的社會責(zé)任、遠景規(guī)劃、協(xié)調(diào)能力和民間資本的管理效率結(jié)合起來,吸引民間資金參與城鎮(zhèn)化建設(shè)。二是促進消費結(jié)構(gòu)升級和層級提高。完善支持養(yǎng)老、健康、信息、文化等新興消費形態(tài)發(fā)展的財稅政策,突出對市場信用體系、標(biāo)準(zhǔn)體系以及監(jiān)管執(zhí)法的支持力度,優(yōu)化消費環(huán)境。三是大力支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。將財政投入的著力點轉(zhuǎn)移到加強引導(dǎo)、制定標(biāo)準(zhǔn)、支持創(chuàng)新等方面,推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展;全面清理對產(chǎn)能過剩行業(yè)的優(yōu)惠政策,該取消的堅決取消。四是推動提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。改進科研項目和資金管理辦法,落實好擴大研發(fā)費用加計扣除范圍政策。五是加快改善企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。積極實施營改增試點擴面,擴大小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策范圍,有效發(fā)揮信用擔(dān)保、貸款貼息、出口信用保險等政策資金的作用,緩解中小企業(yè)融資難題;全面清理規(guī)范各類區(qū)域性稅費優(yōu)惠政策,建設(shè)統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系。
 ?。ǘ┘哟笸度牒屯晟茩C制并重,更加注重民生政策的公平性和可持續(xù)性。在繼續(xù)增加民生投入的同時,突出制度建設(shè),著力解決區(qū)域群體差異大、制度碎片化等問題。一是積極推進政府購買公共服務(wù)。按照轉(zhuǎn)變政府職能、建設(shè)服務(wù)型政府的要求,在教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、養(yǎng)老等領(lǐng)域啟動政府向社會購買公共服務(wù)工作,凡是可以交給社會力量承辦的,逐步轉(zhuǎn)變財政資金的投入方式,由直接提供改為購買服務(wù)。二是支持養(yǎng)老、醫(yī)療等各類城鄉(xiāng)社保基金之間的制度銜接,提高統(tǒng)籌層次,健全多繳多得激勵機制,完善基金支出和付費機制,支持農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化,提高社會保障體系的服務(wù)水平和可持續(xù)發(fā)展能力。三是區(qū)分公共需求的層次性,相應(yīng)制定不同類型的財政支持政策。建立全省城鄉(xiāng)低保指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機制,強化財政對各類困難群眾“應(yīng)保盡保”的托底保障功能,健全社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤的聯(lián)動機制,理順公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)補償機制,落實好公租房和廉租房并軌運行工作。
 ?。ㄈ┰鷮嵧七M財稅體制改革,更加注重頂層設(shè)計和運行效率。按照中央統(tǒng)一部署,2014年財政改革重點是稅收制度和預(yù)算管理改革。從1月1日起,將營改增試點范圍擴大到鐵路運輸和郵政業(yè),實施鼓勵企業(yè)年金和職業(yè)年金發(fā)展的個人所得稅優(yōu)惠政策;同時,還將有序推進資源稅從價計征、調(diào)整完善消費稅制度等稅制改革。預(yù)算管理改革重點推進以下4個方面:一是健全包括公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算在內(nèi)的全口徑政府預(yù)算體系,通過規(guī)范收支行為、健全審批流程、明確管理權(quán)責(zé)、加強統(tǒng)籌整合,努力構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機銜接、互通互補、規(guī)范透明的新型管理機制。收入預(yù)算由約束性轉(zhuǎn)為預(yù)期性,淡化收入任務(wù)考核,突出收入質(zhì)量考評,治理收過頭稅、引買稅款等虛增收入行為。二是以信息化為支撐,加快推動績效評價、投資評審、資產(chǎn)管理、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后的有機結(jié)合,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,加強內(nèi)部控制,提高整體效率。突出加強新型工業(yè)化、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、開放型經(jīng)濟等重大產(chǎn)業(yè)類專項資金的績效管理,做到有目標(biāo)、有跟蹤、有評價、有應(yīng)用,把錢用在刀刃上。三是實行政府性債務(wù)分類管理,強化總量控制及風(fēng)險預(yù)警,嚴(yán)格舉借使用行為,完善償還機制,將政府性債務(wù)管理工作納入對市縣的綜合考核評價體系。四是全面規(guī)范省級專項資金分配審批管理,明確審批權(quán)限、流程,減少自由裁量權(quán);繼續(xù)推進預(yù)算公開工作,進一步擴大公開范圍,細(xì)化公開內(nèi)容。2014年,省級部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費公開范圍擴大到省高院、省檢察院、群團組織和省政府序列廳(局)級事業(yè)單位,由46家省直部門增加到82家,市縣全面啟動部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費公開工作,進一步提高預(yù)算透明度。

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